• 机构名称
  • 机构职能
  • 下设机构
  • 机构名称

    区审计局
  • 地址

    温江区海科大厦60301
  • 联系方式

    办公室联系电话:028-82722427
  • 负责人

    王曦

        (一)办公室。负责工作目标、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密,信访、政务公开、后勤和固定资产管理等工作;负责办理人大代表建议和政协委员提案;负责局机关及直属单位的党建、人事管理、队伍建设、机构编制,离退休人员管理等工作。  
        (二)政策法规科。贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律、法规、规章;制定全区审计工作发展规划,专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;参与制定财政经济方面的政策规定,草拟规范性文件;负责审计项目审理工作;负责审计项目质量管理,考核;负责审计行政执法的监督检查;负责普法、宣传、法制教育、依法行政工作;办理行政诉讼、行政复议相关工作。  
        (三)财政审计科。负责同级财政预算执行及其他财政财务收支审计,负责起草区政府向区人大常委会提交的审计工作报告;负责镇(街)财政预算执行情况和决算以及其他财政收支审计;负责全区行政事业单位、党群组织的财政财务收支审计;负责核查对社会审计机构出具的属于审计机关监督对象的相关审计报告;负责相关专项审计调查。  
        (四)金融保险审计科。负责上级审计机关授权的国家金融、保险机构的资产、负债、损益审计;负责区属融资平台贷款筹集、使用、管理情况的审计;负责对政府部门管理和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政收支审计和专项审计调查。  
        (五)纪检监察室(挂内部审计管理科牌子)。纪检监察室主要职责是:检查被监察部门在遵守和执行法律法规和国务院、省政府、市政府及区政府的决定、命令中的问题;受理对被监察部门和人员违犯行政纪律行为的控告、检举;调查处理被监察部门和人员违犯行政纪律的行为;受理被监察人员不服行政处分决定或者行政处分复核决定的申诉;受理被监察人员不服监察决定的申诉;督促被监察部门建立廉政勤政方面的规章制度;承办区监察局交给的其他任务。内部审计科主要职责是:负责区属国有公司资产、负债及损益情况的审计;指导和监督镇(街)审计站、区级部门审计师业务工作;拟订全区内部审计工作规范,汇总编制年度内部审计工作计划;负责内部审计人员的业务培训和指导;组织召开全区内部审计工作联席会议。

        (六)经济责任审计科。依法实施各镇(街)党委政府(办事处)、区级党委、政府工作部门、事业单位、人民团体主要负责人,区属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计;组织召开全区经济责任审计工作联席会议;起草经济责任审计工作的制度和文件,提出年度经济责任审计计划草案。 
        (七)成都市温江区固定资产投资审计分局。依法对区域内的政府投资或政府投资为主的建设项目概(预)算执行,决算和与项目直接有关的建设、招标代理、造价咨询、勘察设计、施工监理、采购供货等单位建设资金收支的真实、合法性及投资效益进行审计监督;组织实施对区政府性投资公司和其他国有及国有控股企业建设项目、区国有施工企业、房地产业的审计监督;承办上级审计机关授权项目的审计;开展相关专项审计和调查;指导全区的固定资产投资审计业务。 
        (八)成都市温江区审计服务中心。负责全区的审计服务工作。

       (九)计算机审计中心。 负责审计信息化建设,拟订审计信息化建设规划、信息系统审计操作规范和技术标准并组织实施;负责金审工程相关网络、门户网站和信息化设备的管理网维护;为审计局机关审计业务提供计算机技术支持,协助局机关开展信息系统审计、联网审计、计算机辅助审计业务;组织审计人员信息技术培训、计算机审计方法研究。